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2017年注冊會計師《審計》每日一練:審計相關的內部控制
      2017-08-10 09:50:48     來源:北京注協培訓網         
[摘要]2017年注冊會計師《審計》每日一練:審計相關的內部控制。北京注協培訓網專業團隊精心打造了“2017年注冊會計師每日一練”,方便各位考生每天練習,試題末附有隱藏答案及解析,建議先答題后再看答案,效果更佳。

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  【題干】 下列有關與審計相關的內部控制的說法中,正確的是( )。

  【選項】

  A.與財務報告相關的內部控制均與審計相關

  B.與審計相關的內部控制并非均與財務報告相關

  C.與經營目標相關的內部控制與審計無關

  D.與合規目標相關的內部控制與審計無關

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  【正確答案】B

  【答案解析】注冊會計師在財務報表審計中只需要了解與審計相關的內部控制,并非被審計單位所有的內部控制,故選項B正確、選項A錯誤。如果與經營和合規目標相關的控制與注冊會計師實施審計程序時評價或使用的數據相關,則這些控制也可能與審計相關,故選項C和選項D錯誤。

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責任編輯:北京的雨

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