文號(hào):京會(huì)協(xié)〔2024〕13號(hào)
各有關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所:
現(xiàn)將財(cái)政部 中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于強(qiáng)化上市公司及擬上市企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè) 推進(jìn)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和審計(jì)的通知》(財(cái)會(huì)〔2023〕30號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)。
我會(huì)要求北京地區(qū)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和全體注冊(cè)會(huì)計(jì)師,嚴(yán)格遵照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》(財(cái)會(huì)〔2010〕11號(hào)文件附件3)和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引實(shí)施意見》(會(huì)協(xié)〔2011〕66號(hào))等相關(guān)規(guī)范要求對(duì)上市公司及擬上市企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制實(shí)施審計(jì),勤勉盡責(zé),充分了解和掌握上市公司及擬上市企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施情況,綜合判斷上市公司及擬上市企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效性,獨(dú)立客觀公正發(fā)表審計(jì)意見,提高內(nèi)部控制審計(jì)質(zhì)量。同時(shí),關(guān)注非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷情況,督促上市公司及擬上市企業(yè)不斷完善內(nèi)部控制體系,提升內(nèi)部治理水平。
附件:財(cái)政部 中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于強(qiáng)化上市公司及擬上市企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)推進(jìn)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和審計(jì)的通知
北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)
2024年1月31日
關(guān)于強(qiáng)化上市公司及擬上市企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè) 推進(jìn)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和審計(jì)的通知.pdf
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