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2017年注冊會計師《審計》每日一練:審計單位內部控制
      2017-08-15 16:01:30     來源:北京注協培訓網         
[摘要]2017年注冊會計師《審計》每日一練:不實施的審計程序。北京注協培訓網專業團隊精心打造了“2017年注冊會計師每日一練”,方便各位考生每天練習,試題末附有隱藏答案及解析,建議先答題后再看答案,效果更佳。

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  【題干】在了解被審計單位內部控制時,注冊會計師最應當關注的是( )。

  【選項】

  A.內部控制是否按照管理層的意圖,實現了經營效率

  B.內部控制是否能夠防止或發現并糾正錯誤或舞弊

  C.內部控制是否明確區分控制要素

  D.內部控制是否沒有因串通而失效

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  【正確答案】B

  【答案解析】注冊會計師應當重點考慮被審計單位某項控制,是否能夠以及如何防止或發現并糾正各類交易、賬戶余額、列報存在的重大錯報。

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責任編輯:北京的雨

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